১১নং খারুয়া ইউনিয়ন পরিষদ
বার্ষিক বাজেট
অর্থ বৎসর :- ২০১৪-২০১৫ইং ।
ক্রমিক নং | প্রাপ্তি | পূর্ববর্তী বৎসরের বাজেট ২০১৪-২০১৫ | চলতি বৎসরের বাজেট ২০১৩-২০১৪ | পূর্ব বৎসরের প্রকৃত আয় ২০১৩-২০১২ |
০১. | পূর্ববর্তী বৎসরের জের |
|
| ১,১৬২/- |
নিজস্ব উৎসঃ- ইউনিয়ন কর রেইট |
|
|
| |
ক) বসতবাড়ীর বাৎসরিক মুল্যের উপর কর চলতি বৎসরের কর | ৪,৫০,০০০/- | ৩,৫২,০০০/- | ৩,৫২,০০০/- | |
খ) বসতবাড়ীর বাৎসরিক মুল্যের উপর বকেয়া কর | ১,৯০,০০০/- | ৩,০০,০০০/- | ২,০০,০০০/- | |
০২ | ব্যবসা, পেশা ও জীবিকার উপর কর | ৭০,০০০/- | ৩০,০০০/- | ১৫,০০০/ |
০৩ | বিনোদন কর | ২০,০০০/- | ২৫,০০০/- |
|
০৪ | জন্ম- মৃত্যু নিবন্ধন ফি | ৩০,০০০/- | ৪০,০০০/- | ৭০০০/- |
০৫ | গ্রাম আদালত ফি ও ওয়ারিশান সনদ ফি |
|
|
|
০৬ | জরিমানা |
|
|
|
০৭ | পরিষদ কর্তৃক ইস্যুকৃত লাইসেন্স ও পারমিট ফি | ৩০,০০০/- | ৩০,০০০/- | ১৫,০০০/- |
০৮ | ইজারা বাবদ প্রাপ্তি | ৪,০০,০০০/- | ৩,৫০,০০০/- | ২,০০,০০০/- |
০৯ | খোয়াড় ইজারা বাবদ প্রাপ্তি | ২৫,০০০/- | ১৫,০০০/- | ১০,০০০/- |
১০ | মোটরযান ব্যাতীত অন্যান্য যানবাহনের উপর লাইসেন্স ফি | ২০,০০০/- | ১৫,০০০/- | ১০,০০০/- |
১১ | সরকারি সূত্রে অনুদান (এলজিএসপি ও কর্ম তৎপরতা সহ) উন্নয়ন খাত | ১২,৩৫,০০০/- | ||
| ||||
ক) কৃষি ও সেচ | ৭,০০,০০০/- | ৪,০০,০০০/- | ২,০০,০০০/- | |
খ) স্বাস্থ্য ও পয়ঃপ্রনালী | ৬,০০,০০০/- | ৪,০০,০০০/- | ২,০০,০০০/- | |
গ) রাস্তা নির্মাণ ও মেরামত | ৬,০০,০০০/- | ৫,০০,০০০/- | ৩,০০,০০/- | |
ঘ) রিং,কালভার্ট, ইউড্রেইন নির্মাণ | ৫,০০,০০০/- | ৩,০০,০০০/- | ২,০০,০০০/- | |
ঙ) শিক্ষা ও অন্যান্য | ৫,০০,০০০/- | ৩,০০,০০০/- | ৩,০০,০০০/- | |
চ) বৃক্ষরোপণ | ২,০০,০০০/- | ১,০০,০০০/- | ||
১২ | ছ) কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি | ৭,০০,০০০/- | ৫,০০,০০০/- |
|
১৩ | জ) বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি ( এডিপি ) | ৬,০০,০০০/- | ৫,০০,০০০/- |
|
১৪ | ঝ) গ্রামীন অবকাঠামো রক্ষনাবেক্ষন (টিআর) | ৫,০০,০০০/- | ৪,০০,০০০/- |
|
১৫ | ঞ) ইউনিয়ন পরিষদের উন্নয়ন | ২,০০,০০0/- | ১,০০,০০০/- |
|
১৬ | ট)অতি দরিদ্র ওয়েজ | ৭৮,০০,০০০/- | ৭০,০০,০০০/- | ৫০,০০,০০০/- |
ঠ) অতি দরিদ্র নন-ওয়েজ | ৭,৮০,০০০/- | ৭,০০,০০০/- | ৫,০০,০০০/- | |
১৭ | সংস্থাপন খাত: | ১,৩৬,৮০,০০০/- |
|
|
| ||||
ক) চেয়ারম্যান ও সদস্য/সদস্যাদের সম্মানী | ২,০০,০০০/- | ২,০০,০০০/- | ১,৫৫,০০০/- | |
খ) সচিব ও কর্মচারীদের বেতন ও ভাতা | ৫,০০,০০০/- | ৫,০০,০০০/- | ৪,৫০,০০০/- | |
১৮ | ১% ভুমি হস্তান্তর কর | ৫,৫০,০০০/- | ৫,০০,০০০/- | |
১৯ | স্থানীয় সরকার সূত্রে অনুদান |
|
|
|
ক) জেলা পরিষদ কর্তৃক অনুদান | ৩,০০,০০০/- |
| ||
খ) উপজেলা পরিষদ কর্তৃক অনুদান | ২,০০,০০০/- |
| ||
গ) অন্যান্য | ১,০০,০০০/- | ১,৫০,০০০/- |
| |
২০ | সর্বমোট | ১,৬৭,৬৫,০০০/- | ১,৩৭,০৭,০০০/- | ৮১,১৪,০০০/- |
১১নং খারুয়া ইউনিয়ন পরিষদ
বার্ষিক বাজেট
অর্থ বৎসর :- ২০১৪-২০১৫ইং
ক্রমিক নং | ব্যয় | পরবর্তী বৎসরের বাজেট ২০১৪-২০১৫ | চলতি বৎসরের বাজেট(সংশোধিত) ২০১৩-২০১৪ | পূর্ব বৎসরের প্রকৃত আয় ২০১৩-২০১২ |
০১ | সংস্থাপন খাতঃ- |
|
|
|
ক) চেয়ারম্যান ও সদস্য/সদস্যাদের সম্মানী | ৩,৫০,০০০/- | ৩,২০,০০০/- | ১,৫৫,৭০০/- | |
খ) সচিব বেতন ও ভাতা | ২,৪০,০০০/- | ২,১৫,০০০/- | ২,২৫,০০০/- | |
গ)ট্যাক্স আদায় কমিশন | ১,১০,০০০/- | ১,০৫,০০০/- | ৭০,০০০/- | |
ঘ) কর্মচারীদের বেতন ভাতা | ২,৯০,০০০/- | ২,৭০,০০০/- | ২,৪০,০০০/- | |
০২ | আনুসাঙ্গিক ব্যয় | ৯,৯০,০০০/- |
|
|
| ||||
ক) ষ্টেশনারী | ৩০,০০০/- | ২৫,০০০/- | ১৫,০০০/- | |
খ) ছাপা বিল | ৫০,০০০/- | ৪০,০০০/- | ২৫,০০০/- | |
গ) যাতায়াত বিল | ২০,০০০/- | ১৫,০০০/- |
| |
ঘ) বিদ্যুৎ বিল | ৯,০০০/- | ১১,০০০/- | ৭,০০০/- | |
ঙ) পাহারা ও রক্ষনাবেক্ষন | ২০,০০০/- | ২০,০০০/- |
| |
চ) অধিবেশন খরচ | ৩৫,০০০/- | ৪০,০০০/- |
| |
ছ) আপ্যায়ন বিল | ২০,০০০/- | ২০,০০০/- | ||
জ) পরিষ্কার পরিছন্নতা | ১৫,০০০/- | ১৫,০০০/- |
| |
ঝ) ইউআইএসসি রক্ষনাবেক্ষন,মেরামত ও অন্যান্য | ৫০,০০০/- | ৩০,০০০/- | ২০,০০০/- | |
ঞ) জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন সার্টিফিকেট ফরম,মডেম ,কাগজ ও অন্যান্য খরচ | ৫০,০০০/- | ৪০,০০০/- | ৩০,০০০/- | |
ট) সংবাদপত্র বিল | ৮,০০০/- | ৮,০০০/- | ৭,০০০/- | |
ঠ) এসেসমেন্ট প্রস্তুত খরচ | ৪০,০০০/- | ৩০,০০০/- |
| |
ড)ওয়ার্ড সভা খরচ | ৫০,০০০/- | ৪০,০০০/- |
| |
ঢ) ভূমি উন্নয়ন ব্যয় | ১০,০০০/- |
| ||
| ণ) উন্মুক্ত বাজেট সভা খরচ | ৫০,০০০/- | ৩৮,০০০/- |
|
০৩
| উন্নয়ন ব্যয় ( এলজিএসপি ও কর্মতৎপরতা নিজস্ব উৎস কাবিখা,কাবিটা,টিআর,এডিপি সহ) উন্নয়ন খাত: |
|
| |
৪,৫৭,০০০/- | ||||
ক) কৃষি ও সেচ | ১০,০০,০০০/- | ৭,০০,০০০/- | ৫,০০,০০০/- | |
খ) স্বাস্থ্য ও পয়:পয়প্রনালি | ৭,০০,০০০/- | ৫,০০,০০০/- | ২,০০,০০০/- | |
গ) রাস্তা নির্মাণ ও মেরামত | ৭,০০,০০০/- | ৫,০০,০০০/- | ৩,০০,০০০/- | |
ঘ) রিং,কালভার্ট, ইউড্রেইন নির্মাণ | ৬,০০,০০০/- | ৫,০০,০০০/- | ৩,০০,০০০/- | |
ঙ) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান উন্নয়ন ও অন্যান্য | ৭,০০,০০০/- | ৬,০০,০০০/- | ৫,০০,০০০/- | |
চ) বৃক্ষরোপন | ২,০০,০০০/- | ২,০০,০০০/- |
| |
ছ) পুল সাকো ,ব্রিজ, ইউড্রেইন তৈরি | ৬,০০,০০০/- | ৩,০০,০০০/- | ২,০০,০০০/- | |
জ) মসজিদ ও মাদ্রাসার উনয়ন | ৫,০০,০০০/- | ৩,০০,০০০/- | ১,০০,০০০/- | |
ঝ) ইউনিয়ন পরিষদের উন্নয়ন | ৩,০০,০০০/- | ২,০০,০০০/- |
| |
ঞ) গৃহ নির্মাণ ও মেরামত | ৫,০০,০০০/- | ৩,০০,০০০/- | ||
ট) যুব ও মহিলা উন্নয়ন | ২,০০,০০০/- | ২,০০,০০০/- |
| |
০৪ | ক )অতি দরিদ্রদের জন্য কর্ম সংস্থান ওয়েজ | ৭৮,০০,০০০/ | ৭০,০০,০০০/ | ৪৫,০০,০০০/- |
| খ ) অতি দরিদ্রদের জন্য কর্ম সংস্থান নন-ওয়েজ | ৭,৮০,০০০/- | ৭,০০,০০০/- | ৪,৫০,০০০/- |
০৫ | অন্যান্য | ১,৪৫,৮০,০০০/- | ২,০০,০০০/- |
|
২,০০,০০০/- | ||||
ক) নিরীক্ষা ব্যয় | ৫০,০০০/- | ৫০,০০০/- | ২০,০০০/- | |
খ) জরুরী অবস্থা | ২,০০,০০০/- | ১,০০,০০০/- | ১,০০,০০০/- | |
গ) অনুদান | ২,০০,০০০/- | ৫০,০০০/- | ১,০০,০০০/- | |
ঘ) অন্যান্য | ৮৮,০০০/- | ২৫,০০০/- | ৩৯,৩০০/- | |
| সর্বমোট | ১,৬৭,৬৫,০০০/- | ১,৩৭,০৭,০০০/- | ৮১,১৪,০০০/- |